問題已解決
你好 上個月做賬中兩筆服務費,費用已經支付了,可是一筆做了管理費用,一筆做了應收款,這個月收到了發票,我該怎么做賬呢。



一、如果是做了管理費用,金額相同的話,直接將發票附在憑證后面。
二、至于做了應收款的,有發票了,直接沖減應收款,憑發票計入成本或費用了。
2021 11/06 14:04

84784951 

2021 11/06 14:06
發票是兩張服務費合起來的 并且這些月要認證發票抵扣稅費

84784951 

2021 11/06 14:06
這個怎么做賬啊

江老師 

2021 11/06 14:06
發票是開了一張,還是開了兩張發票?

84784951 

2021 11/06 14:06
一張發票

江老師 

2021 11/06 14:07
直接沖銷前期做管理費用的分錄,再按發票重新做賬務處理

84784951 

2021 11/06 14:08
分錄怎么做啊

江老師 

2021 11/06 14:09
這需要看你前期的兩筆分錄是什么?這是對應的做分錄

84784951 

2021 11/06 14:11
這樣的做的

江老師 

2021 11/06 14:13
一、沖銷第一筆分錄,分錄是:
借:管理費用? ?負數
貸:銀行存款? 負數
二、按發票做相關的分錄。
借:管理費用?
借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
貸:銀行存款
貸:應收賬款

84784951 

2021 11/06 14:32
兩筆錢上月已經支付還要做銀行存款嗎

江老師 

2021 11/06 14:39
你看第一筆沖銷了多少銀行存款(如沖減了1000元),第二筆正數1000元,不影響銀行存款的數據。
