問題已解決
月底主營業務成本怎么結轉



您好
請問是出售商品要結轉嗎
2021 11/05 10:43

84784948 

2021 11/05 10:49
老師 我才學的 不懂 幫人家代賬的 你幫我看看這張科目余額表 月底主營業務成本怎么結轉 我收到發票直接就借庫存商品 計提工資借生產成本 是不是錯的 謝謝

bamboo老師 

2021 11/05 10:51
單位是生產型企業還是商貿型

84784948 

2021 11/05 10:53
是生產型 還是商貿型 這個從哪里看 營業執照嗎?

bamboo老師 

2021 11/05 10:54
看單位的性質啊??
您可以問老板啊 是買進賣出還是買進后生產了再賣出

84784948 

2021 11/05 10:55
之前我看會計做的是借原材料 這次他讓我做庫存商品

bamboo老師 

2021 11/05 10:57
那就是買進后直接賣出
借:主營業務成本
貸:庫存商品?
根據出售的數量*庫存商品成本單價結轉

84784948 

2021 11/05 11:03
那計提工資 社保 借生產成本對不對呢

bamboo老師 

2021 11/05 11:06
計提工資 社保 借生產成本? 沒有生產制造 不對

84784948 

2021 11/05 11:07
那借方寫什么呢

bamboo老師 

2021 11/05 11:17
是哪個部門員工的工資 社保

84784948 

2021 11/05 11:28
工資單就3個人 不知道寫哪個部門

bamboo老師 

2021 11/05 11:44
那您可以計入管理費用科目

84784948 

2021 11/05 11:57
謝謝老師了

bamboo老師 

2021 11/05 12:21
不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問

84784948 

2021 11/05 12:24
主營業務收入貸方111396.3元 假如成本911396.3 那是不是借主營業務成本911396.3 貸庫存商品911396.3呢

bamboo老師 

2021 11/05 12:44
是的 這樣寫分錄正確的
