問(wèn)題已解決
我們作為購(gòu)貨方給客戶開(kāi)具紅字信息表,客戶給我們開(kāi)紅字發(fā)票。這個(gè)過(guò)程報(bào)稅的時(shí)候,我們要匯總稅額然后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 那我們作為銷貨方,跨月沖紅我們自己開(kāi)具上月的有誤發(fā)票,這個(gè)過(guò)程也要上傳紅字信息表呀。這個(gè)上傳紅字信息表的過(guò)程,會(huì)對(duì)我們報(bào)稅時(shí)的增值稅有影響嗎?需要額外操作嗎?比如轉(zhuǎn)出什么稅額之類的。還是根本不會(huì)有影響呀


你好作為銷售方開(kāi)具紅字發(fā)票,是對(duì)銷項(xiàng)進(jìn)行沖減!對(duì)你的進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有影響
2021 11/04 22:25

84784964 

2021 11/05 09:02
老師,就是我們作為銷貨方跨月沖紅自己開(kāi)具的發(fā)票,報(bào)稅的增值稅的變動(dòng)都在這個(gè)銷項(xiàng)情況里已經(jīng)反應(yīng)了對(duì)吧。
潘潘老師 

2021 11/05 09:31
你好同學(xué),是的是的
