問題已解決
老師,請問我們用的金蝶軟件建賬的時候沒有錄期初數,我現在怎么入賬啊,分錄怎么出



你好,需要作廢你的賬套重新錄入,期初沒有錄入的修改不了。
2021 11/04 14:36

84785007 

2021 11/04 14:38
我來的時候是只有業務賬套沒有財務賬套。我統一用其他應付作為調賬科目,把分錄填進去的

84785007 

2021 11/04 14:39
這個是內賬,那我是不是也可以用其他應付調賬

84785007 

2021 11/04 14:40
借:無形資產? ?貸:累計攤銷? 其他應付款

郭老師 

2021 11/04 14:40
記得內賬的話,你可以在這個月調整。

84785007 

2021 11/04 14:50
我調進去,分錄是不是這么做

郭老師 

2021 11/04 14:52
具體的需要調整哪些項目?您哪些沒有做?

84785007 

2021 11/04 14:53
無形資產沒有,累計攤銷沒有,軟件是7月買的了

郭老師 

2021 11/04 14:56
借無形資產貸利潤分配未分配利潤。
借利潤分配貸累計攤銷。

84785007 

2021 11/04 14:59
無形資產是計凈值是嘛

84785007 

2021 11/04 15:00
不明白貸方為什么是利潤分配

郭老師 

2021 11/04 15:00
好,銀行存款還有其他應付款,還有其他的往來科目還能動嗎?其他的有錯誤的嗎?

郭老師 

2021 11/04 15:00
沒有錯誤的就通過這個科目來調整。

84785007 

2021 11/04 15:05
我做的時候業務賬已經建了,我所有的科目通過其他應付款-調賬做分錄進來的,我沒有理解為什么用利潤分錄來調

郭老師 

2021 11/04 15:06
好,其他應付款你需要支付給誰嗎?

郭老師 

2021 11/04 15:06
其他應付款得有二級科目嗎?這個是企業還是個人?

84785007 

2021 11/04 15:06
然后這個分錄的無形資產是原值還是凈值啊

郭老師 

2021 11/04 15:06
放到利潤分配,你以后不需要支付給其他的人。
