問題已解決
增值稅專用發票,那個開紅字發票不是寫申請書嗎,如果對方沒有抵扣,咱就把那個藍字發票收回來,然后開紅字發票沖紅寫申請書,然后開紅字發票,這個我知道,但是如果對方抵扣呢?如果對方已經入賬了,抵扣了,是不是咱們就不用把原票收回來了,然后咱們開紅字發票,對方已經入賬了,咱就原票是不是收不回來了,這個情況我沒遇到,怎么辦?



購買方給你開紅的信息表,銷售方只需要開紅字發票就可以。之前的發票不需要收回來。
2021 11/01 14:59

郭老師 

2021 11/01 15:00
購方已認證增值稅專用發票)
先由購方開具紅字增值稅專用發票信息表,獲取信息表編號后,把信息表編號給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發票。
具體開具流程如下:
購方操作流程:
一. 點擊開票軟件左上角的【發票管理】;
二. 點擊【紅字發票信息表】;
三. 點擊【紅字增值稅專用發票信息表填開】
四. 選擇【購方申請】;
五. 選擇【已抵扣】;注:如果購方已做認證(有認證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。
六. 點擊【確定】;
七. 手工輸入信息表內容,重點注意【數量】和【金額】必須是負值
八. 點擊右上角【打印】;
九. 點擊【不打印】;
十. 點擊【紅字增值稅專用發票信息表查詢導出】;
十一. 點擊【上傳】;
十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號欄中出現號碼,請抄寫信息表編號或打印出信息表。
銷方操作流程:
一. 點擊開票軟件左上角的【發票管理】;
二. 點擊屏幕中間導航圖內的【發票填開】;
三. 選擇【增值稅專用發票填開】;
四. 點擊上方的【紅字】;
五. 選擇【直接開具】;
六. 輸入信息表編號,然后點擊【下一步】;
七.輸入對應的藍字發票的代碼和號碼,然后點擊【下一步】;
八.核對發票內容,重點注意【數量】和【金額】必須是負值;
九.最后點擊右上角【打印】,打印出發票即可。
