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請問分期付款的固定資產怎么入賬?



借固定資產應交稅費、應交增值稅進項貸、銀行存款、長期應付款,
以后按月支付,借長期應付款財務費用貸銀行存款。
2021 10/29 15:01

84784972 

2021 10/30 14:10
前兩年的固定資產今年付的尾款,但又因供應商回購設備抵減了其中一部分尾款,這怎么做賬呢

郭老師 

2021 10/30 14:14
之前欠款做了那個科目的

84784972 

2021 10/30 14:26
前幾筆都是做在預付賬款下,付了尾款才入固定資產

84784972 

2021 10/30 14:26
這樣做可以嗎

84784972 

2021 10/30 14:27
還請問一個問題:我這小微企業,進項都開在另一家公司,那我這要做應交稅費入賬嗎

84784972 

2021 10/30 14:29
我看了以前賬務,稅費都沒入賬。就入了預付賬款、固定資產、銀存。

郭老師 

2021 10/30 14:33
主要看你之前怎么做
往來做了那個科目
得作平了
一個資產100萬
每次收到發票10萬
你每次做10萬嗎
你的折舊不就不對了

郭老師 

2021 10/30 14:33
借固定資產應交稅費、應交增值稅進項貸、銀行存款、長期應付款,
以后按月支付,借長期應付款財務費用貸銀行存款。
用之前的固定資產抵扣
借固定資產清理累計折舊貸固定資產,
借長期應付款貸固定資產清理應交稅費,
然后把固定資產清理余額結轉到資產處置損益。

郭老師 

2021 10/30 14:34
看下這個是完整的,你看能看懂嗎。

郭老師 

2021 10/30 14:34
沒有發票,做不了應交稅費。

84784972 

2021 10/30 14:49
可以看明白。

84784972 

2021 10/30 14:50
問題是折舊,是去年才計提的

郭老師 

2021 10/30 14:52
你好,之前的折舊不對的,你可以調整。
