問題已解決
本季度銷售20萬,補(bǔ)開以前的銷售發(fā)票30萬(前期已申報過),小規(guī)模納稅人增值稅申報表怎么填寫?銷售額成了負(fù)數(shù)了呀?而且會不會系統(tǒng)比對異常?



你好
你們之前已經(jīng)申報過了,應(yīng)該是按照未開票 收入吧
現(xiàn)在就不能再開了。因為當(dāng)時你們就已經(jīng)默認(rèn),客戶是不需要發(fā)票的
2021 10/25 20:55

84784966 

2021 10/25 21:15
老師沒有這種說法吧?給客戶發(fā)票是我們的責(zé)任啊

王超老師 

2021 10/25 21:28
你現(xiàn)在只能是兩種辦法
1.在“未開具發(fā)票”欄填寫負(fù)數(shù)
2.不填寫“未開具發(fā)票”直接抵減“開具增值稅專用發(fā)票”欄的金額

84784966 

2021 10/25 21:48
老師我說的是小規(guī)模納稅人申報表,直接抵減會不會比對差異

王超老師 

2021 10/25 21:56
會的,這個很容易被稅務(wù)局預(yù)警的

84784966 

2021 10/25 22:13
但增值稅納稅時間到了必須報未開票收入啊

王超老師 

2021 10/26 07:04
因此,你現(xiàn)在左右為難啊!要么不給對方開發(fā)票,要么是稅務(wù)局預(yù)警。到時候你需要向稅務(wù)局解釋的,你解釋了,操作沒問題的
