問題已解決
就 收到個項目發票49w 我9月收到的。。但是有20w的錢是8月收到的,而且不是公對公,是對方轉給老板,老板轉公司賬的。。然后我當時計的是貸:其他應收款,借:銀行存款。。然后9月份 對方又變成公對公轉了剩下的29w。。。我怎么計科目



同學你好
你說的是哪個科目
2021 10/22 14:47

84785040 

2021 10/22 14:48
之前記的是 其他應收:老板的賬戶 現在不知道怎么記

84785040 

2021 10/22 14:52
我現在是49w總額的發票 并且當月對方公司公對公轉了剩下的29w 之前的20w是通過老板賬戶轉公司的 不是同一個月發生的。

樸老師 

2021 10/22 14:57
那這個就還是在其他應收款
只不過在借方

84785040 

2021 10/22 15:01
說錯了,是開給對方的發票 是不是要跟我之前記的應收對沖

樸老師 

2021 10/22 15:04
對的
這個需要對沖的
