問題已解決
稅務(wù)機(jī)會(huì)讓調(diào)出已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,會(huì)計(jì)分錄怎么做



你好,借成本費(fèi)用類科目貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2021 10/21 16:41

84785035 

2021 10/21 16:44
繳納稅金后呢?

84785035 

2021 10/21 16:46
未交增值稅和進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出用再記一筆分錄嗎?

玲老師 

2021 10/21 16:49
繳納稅款時(shí)借未交增值稅貸銀行存款。

84785035 

2021 10/21 16:50
這樣對(duì)嗎?

玲老師 

2021 10/21 16:50
那稅款的分錄是我給你寫最后一個(gè)分錄,你看一下。

84785035 

2021 10/21 16:56
期末余額不用為零嗎?

84785035 

2021 10/21 16:57
按您說的做的分錄

玲老師 

2021 10/21 17:00
說的哪個(gè)科目期末為零?

84785035 

2021 10/21 17:01
未交增值稅,和進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

玲老師 

2021 10/21 17:10
未交增值稅,交完款就平了。進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出也轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目里。
