問題已解決
12月份計提所得稅時,要不要該調增的調增,調減的調減,



那這個賬務上到時候怎么處理呢,做到17年的賬上嗎?具體賬務怎么做,比如業務招待費調減的,那這個不是導致年報跟12月份報表對不上,沒有關系嗎
2017 01/11 15:44

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2017 01/11 15:55
那這個不是導致12月份的報表應交稅額,所得稅,然后利潤分配科目跟匯算清繳時年報上的相應數據對不上了嗎?

鄒老師 

2017 01/11 15:42
你好,不需要,這個是匯算清繳要做的事情

鄒老師 

2017 01/11 15:45
你好,做到17年
借;以前年度損益調整 貸;應交稅費-企業所得稅
借;應交稅費-企業所得稅 貸;銀行存款
只是調整應納稅所得額,賬務處理并沒有錯誤的

鄒老師 

2017 01/11 15:57
你好,不能這么理解的
