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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,上個(gè)月“應(yīng)付職工薪酬-職工社利費(fèi)”忘記轉(zhuǎn)入“管理費(fèi)用”了,現(xiàn)在該怎么處理?



借管理費(fèi)用? 貸應(yīng)付職工薪酬-職工社利費(fèi)
2021 10/18 15:41

84785024 

2021 10/18 15:45
老師,上個(gè)月的就不管了,在這個(gè)月直接做“借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬-職工社利費(fèi)”這筆分錄就可以,對(duì)嗎?

小云老師 

2021 10/18 15:49
是的,你的理解是正確的

84785024 

2021 10/18 15:54
摘要寫(xiě)“補(bǔ)9月份應(yīng)付職工薪酬/職工福利轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用”?

小云老師 

2021 10/18 16:13
是的,這樣寫(xiě)是正確的

84785024 

2021 10/18 16:20
好的,謝謝老師!

小云老師 

2021 10/18 16:31
?不客氣,祝你工作順利!方便請(qǐng)五星好評(píng)一下,謝謝!
