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你好..我們公司有銷售貨物.還有加工..加工開的發票是記 借:應收帳款 貸:主營業務收入-加工 應付稅費-應付銷項稅額 但是這個結轉成本.比如:產線工人的的用于加工的工資是20萬..領了10000的輔材..這個成本怎么結轉

84784981| 提問時間:2021 10/16 14:56
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
一、如果是形成貨物,就是庫存商品的結轉,分錄是: 借:庫存商品 貸:生產成本 二、如果是加工,就是勞務成本的結轉。分錄是: 1、借:主營業務成本 貸:勞務成本 2、借:勞務成本 貸:應付職工薪酬——工資
2021 10/16 14:58
84784981
2021 10/16 15:00
你可以用我的數字寫一下分錄嗎
江老師
2021 10/16 15:01
關鍵不知道你的加工費用了多少工時,工資多少? 另外對于生產成本,是需要歸集,進行按工時,或者是按產品進行分配的。就是需要做生產成本計算表,不是亂分配的。
84784981
2021 10/16 15:03
加工工資是20萬..輔料是1萬..就只有這兩個費用..我們的不含稅收入是25萬..
江老師
2021 10/16 15:04
是不是本月成本是21萬元,直接形成了25萬元的不含稅收入;你萬一不行,全部視同加工產品。
84784981
2021 10/16 15:07
是的..主要是這個結轉成本的分錄是怎么記的..
84784981
2021 10/16 15:08
我上面的收入記法是否正確
江老師
2021 10/16 15:13
一、借:應收賬款? 282500 貸:主營業務收入250000 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)? 32500 二、借:主營業務成本210000 貸:庫存商品? ?210000 三、借:庫存商品? 210000 貸:生產成本——直接人工200000 貸:生產成本——直接材料10000 四、借:生產成本——直接人工200000 借:生產成本——直接材料10000 貸:應付職工薪酬——工資200000 貸:原材料——XX輔料10000
84784981
2021 10/16 15:25
好的..謝謝.老師..
江老師
2021 10/16 15:27
祝學習進步工作順利
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