問題已解決
老師,計提時 借:銷售費用 貸:其他應付款 付款時 借:銷售費用 貸:銀行存款 請問現在應該怎么調賬?



你好!你直接沖減計提的分錄就好了
2021 10/15 15:18

84785019 

2021 10/15 15:21
沖減銷售費用嗎

宋生老師 

2021 10/15 15:25
你好!是的。你入了2次了

84785019 

2021 10/15 15:25
借:其他應付款? ? 貸:銷售費用?
是這樣嗎?老師

宋生老師 

2021 10/15 15:32
你好!是的。分錄就是這樣
