問題已解決
老師,其他應付款可以直接轉未分配利潤里嗎?分錄怎么做呢?



你好,一般是先轉入營業外收入再轉利潤的
2021 10/09 18:51

84785018 

2021 10/09 18:58
老師是員工退回上年獎金,進賬時借:銀行存款 ? 貸;其他應付款 ? 之前怕在退回,就這樣做的,現在不退了,怎么做賬。

徐阿富老師 

2021 10/09 19:08
你好,那要知道當時發的時候怎么做賬的

84785018 

2021 10/09 19:18
計入管理費用,通過應付職工薪酬過度了

徐阿富老師 

2021 10/09 19:21
那么退回時借銀行存款貸應付職工薪酬。

徐阿富老師 

2021 10/09 19:22
然后借應付職工薪酬 貸利潤分配

84785018 

2021 10/09 20:09
老師,現在在其他應付款里掛賬,是不是調整,借:其他應付款 貸:應付職工薪酬 然后在:借:應付職工薪酬 貸:利潤分配

徐阿富老師 

2021 10/09 20:09
你好,對的,這樣調整可以的。

84785018 

2021 10/09 20:21
謝謝老師

徐阿富老師 

2021 10/09 20:22
不客氣,祝你生活愉快,請為我五星評價,謝謝。
