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外購商品獲得專票,贈送給客戶了,做賬的時候做的視同銷售,那增值稅申報的時候,是要把視同銷售的這部分怎么填呢?填成無票收入嗎?但是我們實際又沒有收入



這個系統銷售這一部分收入直接填寫在你的銷售額里面,無票收入。
2021 10/09 17:00

84785036 

2021 10/09 17:01
我這個月申報的時候忘記了這部分,可以下個月申報的時候再補填上去嗎?

陳詩晗老師 

2021 10/09 17:02
可以的,這個不影響的。

外購商品獲得專票,贈送給客戶了,做賬的時候做的視同銷售,那增值稅申報的時候,是要把視同銷售的這部分怎么填呢?填成無票收入嗎?但是我們實際又沒有收入
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