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問題已解決

.某自行車廠為一般納稅人,適用稅率13%,2020年8月份發生下列業務: (1)購進原材料一批,取得增值稅專用發票,價款200 000元、增值稅26 000元,貨已驗收入庫,款已付;另開具轉賬支票一張支付購進原材料的運費、稅額10900元,取得某運輸公司開具的增值稅專用發票,運費10000元、增值稅900元 (2)購進機器設備一臺用于增值稅應稅項目,取得增值稅專用發票,價款50 000元、增值稅6500元,款已付 (3)購進復印機一臺取得增值稅專用發票,價款20000元、稅額2600元;為職工食堂購置用具一批,取得增值稅專用發票,價款10000元、稅額1300元 (4)向當地某商場銷售自行車800輛,開具增值稅專用發票,不含稅單價300元/輛,商場當月付清了全部貨款,因質量問題,該廠給與了2%的銷售折讓,并開具紅字發票 (5)向個體戶銷售自行車零配件,取得現金收入2260元,開具普通發票 (1)計算當月的銷項稅額 (2)計算當月的進項稅額 (3)計算當月應納的增值稅

84784975| 提問時間:2021 10/07 16:57
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李老師!
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
銷項稅=800*300*13%*(1-2%)+2260/(1+13%)*13% 進項稅=26000+900+6500+2600 (外購用于職工食堂集體福利進項稅1300不得抵扣) 應納增值稅=銷項稅額—進項稅額
2021 10/07 17:23
84784975
2021 10/07 20:23
老師 算出來進項稅大于銷項稅啊
李老師!
2021 10/07 20:30
是進項大于銷項,應納增值稅為0,留抵下月
84784975
2021 10/07 20:31
1.2.3小題不用算銷項稅嗎
李老師!
2021 10/07 20:48
1.2.3都是購進,計算進項稅 4.5是銷售,計算銷項稅
84784975
2021 10/07 21:03
第一小題另開具轉賬支票一張支付購進原材料運費稅額10900不用算稅嗎
李老師!
2021 10/07 21:10
開具轉賬支票一張支付購進原材料運費10900,這個10900=運費10000+增值稅900 這里的900可以抵扣進項稅 因此,在計算進項稅時有一個900
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