問題已解決
結(jié)轉(zhuǎn)損益之后負債表不平



您好,您看下是否有費用在貸方發(fā)生額
2021 10/02 22:08

84785039 

2021 10/02 22:09
都是對的

小林老師 

2021 10/02 22:11
您好,是有沒有貸方發(fā)生額

84785039 

2021 10/02 22:12
你看嗎,弄了8個小時了我都要哭了

84785039 

2021 10/02 22:13
你看下嗎哈哈

小林老師 

2021 10/02 22:13
您好,把費用科目的明細發(fā)下

小林老師 

2021 10/02 22:14
您好,不是結(jié)轉(zhuǎn)費用,是計提費用

84785039 

2021 10/02 22:15
員工工資是計提

小林老師 

2021 10/02 22:17
您好,您看下您的利息收入的分錄

84785039 

2021 10/02 22:18
沒的利息的,有個短信費分錄

84785039 

2021 10/02 22:19
借財務(wù)費務(wù)
貸銀行存款

小林老師 

2021 10/02 22:19
您好,那您結(jié)轉(zhuǎn)損益之后負債表不平,差異金額是多少?您利潤表只有管理費用和財務(wù)費用?

84785039 

2021 10/02 22:22
咋回事我就不曉得了

84785039 

2021 10/02 22:22
2點弄到現(xiàn)在都沒有弄好

小林老師 

2021 10/02 22:23
您好,不好意思,圖片看不清

84785039 

2021 10/02 22:24
你看那不對

84785039 

2021 10/02 22:30
怎么回事弄不懂了

小林老師 

2021 10/02 22:31
您好,您利潤表的凈利潤是多少?

84785039 

2021 10/02 22:33
資產(chǎn)負債表都不對,還沒做利潤表

84785039 

2021 10/02 22:35
差額10027.59不曉得那里出問題了

小林老師 

2021 10/02 22:43
您好,那您完成利潤表即可,差額是結(jié)轉(zhuǎn)損益

84785039 

2021 10/02 22:43
就是不曉得咋弄

小林老師 

2021 10/02 22:44
您好,您應(yīng)當在月末結(jié)轉(zhuǎn)損益,把資產(chǎn)負債表科目也結(jié)轉(zhuǎn)期末

小林老師 

2021 10/02 22:45
您好,您的報表期初沒有金額導(dǎo)致

84785039 

2021 10/02 22:45
那個科目不懂

84785039 

2021 10/02 22:46
現(xiàn)金流量表都是對的

84785039 

2021 10/02 22:46
咋弄約不對,我快要瘋了

小林老師 

2021 10/02 22:47
您好,您看下您的資產(chǎn)負債表,期初是沒有金額,這個是不正確
