問題已解決
你好,請問收到異常發票要做進項稅轉出憑證怎么做



需要告訴你當時做的憑證,再沖銷處理。
2021 09/28 10:21

84785039 

2021 09/28 10:35
當時按正常做借:原材料 應交稅金-應交增值稅(進項稅) 貸:應付賬款,那現在怎么沖銷

江老師 

2021 09/28 11:02
沖銷時,分錄是:
借:原材料? ?負數
貸:應付賬款? ?負數
貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)? 正數

84785039 

2021 09/28 11:11
這個月申報請時做了轉出,但我下個月就可以抵扣回來,還需要這樣做嗎

江老師 

2021 09/28 11:13
下月抵扣是下月賬務處理了。就是需要用專用發票重新認證了。
借:原材料
借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
貸:應付賬款
