當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
以前年度的管理費(fèi)用明細(xì)科目金額記錯了,管理費(fèi)用—工資少記了,少記的那部分記在管理費(fèi)用—公積金了,怎么調(diào)整?



學(xué)員你好,這個(gè)不影響報(bào)表,不需要調(diào)整。
2021 09/28 06:29

84784975 

2021 09/28 06:33
需要調(diào)整,要求整改。要是調(diào)整怎么調(diào)?

悠然老師01 

2021 09/28 06:37
除非反結(jié)賬回到上年去修改,在本期調(diào)整沒有意義。

84784975 

2021 09/28 06:38
時(shí)間比較久遠(yuǎn),怎么反結(jié)賬?

悠然老師01 

2021 09/28 06:39
你們用的是什么軟件,總賬結(jié)賬那有反結(jié)賬

84784975 

2021 09/28 06:41
我這邊是手工記賬,沒有財(cái)務(wù)軟件。

悠然老師01 

2021 09/28 07:55
沒有財(cái)務(wù)軟件就簡單了,做一個(gè)調(diào)整分錄,先紅字沖銷,在做正確的分錄。
