問題已解決
老師,是上個月開了銷項發票,成本發票這個月開進來的,這個帳怎么做



你好,之前上個月做暫估,借主營業務成本,貸應付賬款-暫估款等, 發票到 借主營業務成本,負數,貸應付賬款暫估款? 負數,之后按發票做,借主營業務成本,貸應付賬款供應商
2021 09/27 18:32

84784955 

2021 09/27 18:36
之前沒有做暫估

maize老師 

2021 09/27 18:40
那直接補上就可以,之前沒有結轉成本吧借主營業務成本,貸應付賬款供應商

84784955 

2021 09/27 18:40
結轉了,老師

maize老師 

2021 09/27 18:41
你做啥?結轉了?直接做這個?發票和做有沒有差額?

maize老師 

2021 09/27 18:41
借主營業務成本,貸應付賬款供應商??直接做這個?

84784955 

2021 09/27 19:25
沒有成本,之前我就按照現有的發票成本結轉了

maize老師 

2021 09/27 19:35
那直接補上就可以,之前沒有做話

84784955 

2021 09/27 19:36
如果隔了好幾個月,之前沒做暫估,那現在要怎么處理呢

maize老師 

2021 09/27 19:37
不跨年,直接補上就可以,

maize老師 

2021 09/27 19:37
要是銷售貨物,借庫存商品 貸應付賬款? ?借主營業務成本,貸庫存商品,

84784955 

2021 09/27 19:41
現在直接補上是直接不在這個月嗎,那影響了這個月的成本偏高??

maize老師 

2021 09/27 19:42
年度累計數是對就可以,你交稅又不看一個月,

maize老師 

2021 09/27 19:43
看年度,年度是對就可以,不影響,那影響了這個月的成本偏高 是,沒有辦法,你之前就少做了,
