問題已解決
老師跨月發票沖紅,可以先開正確的嗎,再月底去開沖紅發票,是專票



你好,沒問題,這個是可以的。
2021 09/24 12:13

84784961 

2021 09/24 12:30
老師7月份的工程款發票成本已經核算好的,開的是30萬,現在沖紅重新開39萬,我是不是之前的成本不用調整,后再增加一些成本入賬就可以了?

東老師 

2021 09/24 12:46
對的對的,就是這個意思。

84784961 

2021 09/24 12:59
老師要是這個月沖紅不開,怎么處理之前的成本和進項稅額

東老師 

2021 09/24 13:00
之前正常認證和做賬就可以。

84784961 

2021 09/24 13:00
不明白老師

東老師 

2021 09/24 13:02
就是你們正常該做賬做賬,然后開了紅字發票在做負數。

84784961 

2021 09/24 13:04
沖紅不開了,之前的不要管了

東老師 

2021 09/24 13:05
那之前的就正常做就行

84784961 

2021 09/24 13:06
之前做了收人,成本,進項抵扣的,都不要調整?

東老師 

2021 09/24 13:13
你要不開紅字發票,不需要調整。

84784961 

2021 09/24 13:21
專票7月開的現在沖紅

東老師 

2021 09/24 13:22
你現在紅沖就在這個月做負數分錄

84784961 

2021 09/24 13:23
那之前的對應的成本進項稅金都不用調整嗎

東老師 

2021 09/24 13:26
之前的不用動,只需要在你本月做相應的負數分錄就行。
