問題已解決
開票時忘記把貨損錢扣除,按照原價開的怎么辦?比如應結貨款55000,因貨損扣500,但是開票時未把500元扣除,直接按照55000開的,現在對方支付過來54500,差額500應該怎么賬務處理



您好,500開紅字發票沖紅部分的呢
2021 09/23 08:33

84784989 

2021 09/23 08:34
就是說 我單獨開一個紅字發票沖紅就好了是嗎

84784989 

2021 09/23 08:35
怎么開流程呀,還沒有開過這樣的票呢

微微老師 

2021 09/23 08:38
先開紅字信息表,再開紅字發票。 第一步“填寫信息表”:開票軟件主界面 → 點擊“紅字發票信息表”→“紅字增值稅專用發票信息表填開”→ 根據角色選擇申請方 → 選擇申請原因 → 根據角色和申請理由情況輸入需沖銷正數發票的代碼及號碼 → 點擊【下一步】或【確定】→ 完整填寫信息表 → 點擊工具欄【打印】按鈕 → 打印出信息表。 第二步“上傳信息表”:開票軟件主界面→點擊“紅字發票信息表”→“紅字增值稅專用發票信息表查詢導出” → 選擇開具的紅字發票信息表 → 點擊工具欄【上傳】→ 系統自動將信息表上傳到國稅服務器端審核 → 退出開票軟件后再次進入開票軟件→ 進入“紅字增值稅專用發票信息表查詢導出” → 可以查看上傳的信息表描述項顯示為“審核通過”→ 即可開具負數發票。 第三步“填開負數發票”:開票軟件主界面 → 點擊“發票管理”→“發票填開”→ 選擇票種“增值稅專用發票”→ 進入發票填開界面 → 點擊工具欄【紅字】按鈕 → 選擇第三項“導入網絡下載的紅字發票信息表”→ 選擇已經審核通過的信息表 → 系統自動將信息表內容填寫到發票界面 → 發票界面“數量”、“金額”、“稅額”、“合
