問題已解決
老師好,假設我這個月還有未抵扣完的進項稅,那么我需要把未抵扣完的進項稅做賬務處理嘛?是借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額嗎?還是說未抵扣的不用處理呢?只把抵扣的轉入應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅呢?我是一般納稅人



月底也要轉呀,不一定是年底吧~老師:您沒有回答我問得問題
2016 12/31 17:06

84784976 

2016 12/31 17:21
年底的話要把進項留底稅額轉入哪個科目呢?他可以以后年間還可以用來抵扣的呀?為什么要轉呢?意思是我每個月賬務處理時候還要看看銷項和進項大小是嘛?好判斷是不是可以抵扣完?

84784976 

2017 01/03 15:24
老師,您前面說年底可轉可不轉,后面又說年底進項留底稅額不用結轉?別把我搞暈

王雁鳴老師 

2016 12/31 16:50
您好,年底了,按抵扣的轉入應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅。

王雁鳴老師 

2016 12/31 17:09
您好,月底可轉,可不轉。年底要轉的。假設這個月還有未抵扣完的進項稅,那么不需要把未抵扣完的進項稅做賬務處理,不是借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額,是未抵扣的不用處理,只把抵扣的轉入應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅。

王雁鳴老師 

2016 12/31 17:23
您好,年底的話進項留底稅額不用結轉。每個月賬務處理時候,要看看銷項和進項大小的,好判斷是不是可以抵扣完。

王雁鳴老師 

2017 01/03 15:35
您好,您靈活掌握就行,這個沒有強制規定或者要求的。
