問題已解決
老師上午好,我昨天問了一個問題,說是8月份開負數發票的時候,稅率開錯了,在9月份申報納稅的時候發票,在9月申報納稅的時候人工調整為正確的稅率來申報,然后在稅控盤里面再開了一張稅率是正確的負數發票,8月份開的那張錯誤的負數發票,在稅控盤內是沒辦法操作了,老師教我在會計賬上把這張負數發票沖紅就可以了,那我今天還想到一個問題,就是如果我9月份再從新開一張正確的負數發票,那等我10月份申報9月份的報表的時候,不是又多開了一張負數發票,多減了稅額及收入嗎?那9月份報表需要人工調整嗎?



你好,你9月份申報時是大廳按照正確稅率申報是嗎?賬上怎么處理的
2021 09/15 07:15

84784981 

2021 09/15 07:27
八月份是手工調整為正確稅額申報的,因此申報表的收入與稅控盤收入不一致,九月份開了一張正確的負數發票,在賬上把之前八月份錯的那張負數發票紅沖了,稅控盤沒有做操作,就相當于稅控盤多開了一張負數發票,所以等申報九月報表的時候我不知道怎么申報

佟老師 

2021 09/15 08:36
那你看看自己申報可以嗎?如果不可以,不能保存就去大廳申報,你這個負數有正數發票嗎?你應該開的錯誤的那個稅率負數發票
