問題已解決
老師你好!請問一下增值稅及附加稅費申報表附列資料(四)中的建筑服務預征繳納稅款期末余額需要填在主表里面去嗎?期末有余額是表示沒有抵扣嗎?



你好不需要填寫到主表的似的。
2021 09/13 11:15

84784948 

2021 09/13 14:23
不填的話,銷項大于進項的時候主表會自動減掉預繳的稅款嗎?

郭老師 

2021 09/13 14:26
你好,需要自己填寫的。

郭老師 

2021 09/13 14:27
抵扣的時候,你填寫附表四的實際抵扣金額,還有主表,28欄就可以。

84784948 

2021 09/13 14:32
但是我看了學堂有些老師的課,是把建筑服務預繳的稅款填到主表的23欄,,請問這兩欄有什么區別呢?

郭老師 

2021 09/13 14:35
你好,哪個課程你能截圖看一下吧,應該不可以的,你根本就保存不了。

郭老師 

2021 09/13 14:35
這個月的增值稅你申報嗎?沒有的話你可以填寫試一下。

84784948 

2021 09/13 14:46
我還沒有實操過,我看的是熊金梅老師的課,她的四表填的是增值稅稅控系統專用設備費及技術維護費,然后又在主表23欄去填的,就是這個表的填列方法老師可以發一份給我嗎?

郭老師 

2021 09/13 14:47
你一會兒問玉預繳一會兒問金稅盤,金稅盤的和預繳的又不一樣填寫

郭老師 

2021 09/13 14:48
沒有,我這里沒有文件說明。
這個問題你可以具體問,不明白的可以直接問
金稅盤的,在附表四本期發生額和實際抵扣金額里面填寫,
還有減免明細表,本期發生額實際抵扣金額里面填寫,
還有主表23欄應納稅減征額里面填寫。

84784948 

2021 09/13 15:19
好的,我懂了,謝謝老師

郭老師 

2021 09/13 15:21
不用客氣,工作愉快。
