問題已解決
1、5月分收到對方開具的電子承兌匯票50萬,發票未開,承兌未兌現,分錄怎么寫?2、6月份月初開具發票150萬,貨款未付,到月底時又收到電子承兌匯票100萬,這一筆分錄怎么寫



Na你這個直接就是借應收票據貸主營業務收入可以加一個明細科目,叫未開票收入。
2021 09/11 12:37

陳詩晗老師 

2021 09/11 12:38
開了發票的話,就是借應收賬款50萬,同時借應收票據100萬貸,主營業務收入150萬。

84784986 

2021 09/11 12:39
那和第一筆沒法聯系啊

陳詩晗老師 

2021 09/11 12:40
借,應收票據50
貸,祝營業收入~未開票
借,應收票據100
貸,主營業務收入100

陳詩晗老師 

2021 09/11 12:41
那你這個就相當于是一個150萬,你收到兩張票據,直接分開處理就可以。

84784986 

2021 09/11 12:42
第一筆50萬,第二筆100萬,那不是跟開票金額平了么

陳詩晗老師 

2021 09/11 12:43
怎么會不平啊,你開票之后,你總的收入也是150萬,你之前確認50萬,后面確認100萬,你總金額150萬和你開票就一樣呀。

84784986 

2021 09/11 12:48
那是不是第一筆分錄1.借應收票據50萬 ?貸主營業務收入~未開票50萬,2,借應收賬款150萬,貸主營業務150/1.13=132.743362894應交增值稅銷項稅18萬 ? ?3.借.應收票據100萬,貸應收賬款100萬

陳詩晗老師 

2021 09/11 13:01
你這里處理也是可以的,也是行的。

84784986 

2021 09/11 13:08
那上個月的50萬不是在主營業務收入未開票這個科目里,現在不是開了150萬,又開了100承兌,現在不是這一筆錢收齊了么,那這個主營業務收入未開票這一筆怎么結轉

陳詩晗老師 

2021 09/11 13:16
借,主營業務收入~未開票
貸,主營業務收入~開票
你在用一個明細科目把它調過來就行呀。
