問題已解決
老師你好,購買原材料,收到貨時,未收到發票及未付款,當時根據入庫單,借:原材料 貸:應付暫估款,現在收到增值稅專用發票上原材料與入庫時不符,并已付款,該如何入賬



借應付賬款貸原材料,借原材料應交稅費應交增值稅進項貸應付賬款。
2021 09/07 11:04

84785038 

2021 09/07 11:07
可以直接紅字沖回然后做正常分錄嗎

郭老師 

2021 09/07 11:09
可以的可以的可以的。

84785038 

2021 09/07 11:12
收到發票同時已付款,我該沖回之后直接借:原材料,應交進項稅,貸:銀行存款吧,還需要通過應付賬款嗎

郭老師 

2021 09/07 11:14
不用的,直接貸銀行存款。

84785038 

2021 09/07 11:18
好噠,謝謝老師

郭老師 

2021 09/07 11:25
不用客氣,工作愉快。

84785038 

2021 09/07 11:45
老師,發現了個問題,就是當時購買的原材料金額包含了稅費,并且已經生產領用入賬:借生產成本貸原材料,現在收到的發票金額與原材料領用不一致該咋辦

郭老師 

2021 09/07 11:50
借應付賬款貸原材料,借原材料貸生產成本,借原材料貸銀行存款,借生產成本貸原材料做這個。

84785038 

2021 09/07 11:58
怎么沒看懂,跟前面的是一會事,就是購買材料時沒發票沒付款金額5650元,然后車間全部領用,借:生產成本5650,貸:原材料5650,現在收到發票,沖回后借原材料5000,應交稅費650,貸銀行存款5650元,就現在這車間領用原材料按5650入賬的這個該怎么辦

郭老師 

2021 09/07 12:01
借生產成本貸原材料5000

84785038 

2021 09/07 12:11
當時領用時已經按:借生產成本5650,貸:原材料5650入過賬了
現在原料料成5000了,就想知道這個該怎么整

郭老師 

2021 09/07 12:14
你好,借原材料貸生產成本5650,不是紅沖浪。

84785038 

2021 09/07 12:19
那這樣一做,那什么都沒領用啊

郭老師 

2021 09/07 12:21
五千不是嗎
你能寫下完整的
自己看下嗎
看的話看不出來
借生產成本貸原材料5650
借原材料貸生產成本5650
借生產成本貸原材料5000
你說他領了多少

84785038 

2021 09/07 12:42
明白了,謝謝老師

郭老師 

2021 09/07 12:43
不用客氣,工作愉快。
