問題已解決
你好老師,請幫忙看下分錄,哪塊做錯了,謝謝老師



老師你好,我跟您講下我的思路,您的分錄我有點看不懂。是這樣的,首先賠款由800變成 600~最后的錢肯定是付600,所以最后會有借:其他應付款600,貸:銀行存款600,上個會計年度做賬:借:營業外支出800,貸:預計負債800,借:所得稅費用12 0,貸遞延所得稅負債120,那么日后事項調整,首先分錄全部推翻重做,就變成了我發給您的那個圖片,借:預計負債800,貸:以前年度損益調整200,其他應付款600,然后暫時性差異也推翻,借:遞延所得稅負債120,貸:以前年度損益調整120~
對所得稅的影響也變成了以600為基數,整體-90
2021 08/31 12:11

84784949 

2021 08/31 12:25
主要是您的分錄我沒看懂

84784949 

2021 08/31 12:53
老師,麻煩你再確認下800變600首先第一步是不是這樣,畢竟最后付的是600

暖暖老師 

2021 08/31 11:43
借以前年度損益調整200
貸其他應付款200

暖暖老師 

2021 08/31 11:43
借預計負債600
貸其他應付款600

暖暖老師 

2021 08/31 11:43
借其他應付款800
貸銀行存款800

暖暖老師 

2021 08/31 11:44
借以前年度損益調整90
貸遞延所得稅資產90

暖暖老師 

2021 08/31 11:45
借應交稅費-應交所得稅120
貸以前年度損益調整120

暖暖老師 

2021 08/31 11:45
借利潤分配未分配利潤170
貸以前年度損益調整170

暖暖老師 

2021 08/31 11:46
借盈余公積-提取法定盈余公積17
貸利潤分配未分配17

暖暖老師 

2021 08/31 11:46
未分配利潤的增加額是170-17=153

暖暖老師 

2021 08/31 12:22
不對,我把分錄發給你了,你看看小

暖暖老師 

2021 08/31 12:33
哪一個不懂,這個是課本的例題

暖暖老師 

2021 08/31 13:10
最后其他按應付款800貸銀行存款800
