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老師你好,簡易征收項目月末要把簡易計稅的銷項結轉到應交稅費未交增值稅里面嗎?



簡易征收項目月末,不要把簡易計稅結轉到應交稅費未交增值稅里面
2021 08/27 21:01

84785020 

2021 08/27 21:02
那怎么做分錄

84785020 

2021 08/27 21:03
我就簡易征收項目開了發票 其他一般計稅的沒有開發票

文文老師 

2021 08/27 21:05
借:銀行存款
貸:主營業務收入
貸:應交稅費-簡易計稅

84785020 

2021 08/27 21:07
我現在就是簡易計稅后面有余額,月末了怎么結轉!就簡易征收項目開了發票!

文文老師 

2021 08/27 21:10
交稅時,借:應交稅費-簡易計稅? 貸:銀行存款

84785020 

2021 08/27 21:13
老師,我的意思是月末增值稅結轉,我是簡易計稅后面有余額,怎么結轉

文文老師 

2021 08/27 21:16
簡易計稅后面有余額,不需要結轉。它是二級科目。

84785020 

2021 08/27 21:20
那就一直掛著月末也不不接轉嗎,一直到下個月再沖掉

文文老師 

2021 08/27 21:22
是,一直到下個月再沖掉

84785020 

2021 08/27 21:27
哦哦!老師,就是月末的時候簡易計稅后面的余額不做任何處理,次月的時候借:簡易計稅貸銀行

文文老師 

2021 08/27 21:29
是的。月末的時候簡易計稅后面的余額不做任何處理,次月的時候借:簡易計稅貸銀行

84785020 

2021 08/27 21:33
老師,如果還有一般計稅的就正常分錄,借應交稅費轉出未交,貸應交稅費未交增值稅?

文文老師 

2021 08/27 21:54
是的,
借應交稅費轉出未交,貸應交稅費未交增值稅

84785020 

2021 08/27 21:56
好的,謝謝你老師!

文文老師 

2021 08/27 22:01
好的,祝你工作順利。請五星好評!
