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老師,這一題應(yīng)交所得稅=(1500+600-400)*0.25是什么意思?主要是不理解為啥要加600減400 甲公司適用的所得稅稅率為25%,因銷售產(chǎn)品承諾提供3年的保修服務(wù),2017年年末“預(yù)計負債”科目余額為600萬元,“遞延所得稅資產(chǎn)”科目余額為150萬元。甲公司2018年實際發(fā)生保修費用400萬元,在2018年度利潤表中確認了600萬元的銷售費用,同時確認為預(yù)計負債,2018年稅前會計利潤為1500萬元。按照稅法規(guī)定,與產(chǎn)品售后服務(wù)相關(guān)的費用在實際發(fā)生時允許稅前扣除。2018年甲公司有關(guān)保修服務(wù)涉及所得稅的會計處理不正確的是( )。 A.2018年年末預(yù)計負債賬面價值為800萬元 B.2018年年末可抵扣暫時性差異累計額為800萬元 C.2018年“遞延所得稅資產(chǎn)”發(fā)生額為50萬元 D.2018年應(yīng)交所得稅為375萬元

84784983| 提問時間:2021 08/22 16:51
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,因為在2018年度利潤表中確認了600萬元的銷售費用,同時確認為預(yù)計負債,所以是預(yù)提的費用,納稅調(diào)增,所以加上 甲公司2018年實際發(fā)生保修費用400萬元,說明是你實際發(fā)生了費用,稅法允許你扣除,所以納稅調(diào)減
2021 08/22 17:17
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