問題已解決
我司是一般納稅人,公司發(fā)產(chǎn)品出去給購買方,開進(jìn)來的物流費9%的增票我們能作為進(jìn)項抵扣嗎?



沒問題,可以作為進(jìn)項抵扣的。
2021 08/17 16:24

84785030 

2021 08/17 16:25
那就是可以作為進(jìn)項抵扣的,可以讓物流公司給我們開專票了?

東老師 

2021 08/17 16:26
只要是真實的業(yè)務(wù)就可以

84785030 

2021 08/17 16:26
我怎么知道哪些進(jìn)項是能抵扣的?哪些進(jìn)項是不給抵扣的呢?

84785030 

2021 08/17 16:26
是真實的業(yè)務(wù)

東老師 

2021 08/17 16:26
你們經(jīng)營過程中。產(chǎn)生的費用一般都是可以抵扣進(jìn)項。

84785030 

2021 08/17 16:28
能不能有什么特例是不能抵扣的?這個怎么界定呢

東老師 

2021 08/17 16:31
一般用于福利用于招待,這些是不能抵扣的。

84785030 

2021 08/17 16:33
只有這一個是吧

東老師 

2021 08/17 16:36
對別的基本上能碰到的就不多了。

84785030 

2021 08/17 16:37
還有就是對方開給我們的稅點的話,比如對方是3%的我們也只能按3%抵扣呢?

東老師 

2021 08/17 16:38
抵扣方面沒有這個規(guī)定的。

84785030 

2021 08/17 16:39
那比如說是對方開給我是3%的稅點那按什么抵扣呢?13%嗎?

84785030 

2021 08/17 16:40
還有凡是能作為進(jìn)項抵扣的花我都可以要求別人給我開專票吧,前提是對方也愿意給我開是吧

東老師 

2021 08/17 16:41
對方開票稅點是多少?你就能抵扣多少。

東老師 

2021 08/17 16:41
前提是對方愿意給你們開專票

84785030 

2021 08/17 16:43
好的謝謝

東老師 

2021 08/17 16:43
不客氣,幫忙給個五星好評。
