問題已解決
老師 暫估入庫怎么做分錄



借庫存商品貸應付賬款暫估。
2021 08/16 11:42

84784990 

2021 08/16 11:43
老師如果知道單價 下月來票不沖紅 直接做賬可以嗎

郭老師 

2021 08/16 11:46
你好,也就是發票提前一個月做嗎?這種不可以,稅務局不會允許的,如果查賬的話他會給你調整出來。

84784990 

2021 08/16 11:50
為什么調出來呢 老師 我是那個環節錯了

郭老師 

2021 08/16 11:51
你好,發票是七月份開的,你在六月份暫估入庫,七月份收到發票必須紅沖,然后再做一個發票的,不是嗎?

84784990 

2021 08/16 11:52
老師 不如借原材料 1000貸應付賬款1000下月來票 借進項稅130貸應付款130價稅合計1130

郭老師 

2021 08/16 11:53
可以這么做的
分錄可以。

84784990 

2021 08/16 11:57
那我這樣的發票 就是沒有沖紅再重新入 只不過簡單了 上月只做材料入庫 下月只做進項稅額 這樣符合規定馬老師

郭老師 

2021 08/16 11:58
嚴格來說,不符合規定。正規的來說的話不可以。

84784990 

2021 08/16 12:01
老師 那我以后按規定做 以前的就不改了沒事吧

郭老師 

2021 08/16 12:05
可以不用修改,可以的。

84784990 

2021 08/16 12:06
老師您看這個是我以前問的

郭老師 

2021 08/16 12:07
正規的方法,你可以看一下準則里面的要求了。

84784990 

2021 08/16 12:08
好的老師 我就是以前問的咱們學堂的老師 有點誤解了 以后按照正規做就好了

郭老師 

2021 08/16 12:12
是的
你可以按照不正規的做法
但是正規的業務不知道分錄就可以
