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社保的滯納金我之前做了管理費用現在要怎么改呢?可以是借營業外支出貸管理費用嗎?還是借管理費用貸銀行存款金額用負數,然后再借營業外支出貸銀行存款這樣

84784953| 提問時間:2021 08/06 14:10
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借營業外支出借管理費用負數。
2021 08/06 14:11
郭老師
2021 08/06 14:11
之前借管理費用,貸銀行存款不是。
84784953
2021 08/06 14:18
那之前的需要怎么改
84784953
2021 08/06 14:19
負數之后是不是正確的就借營業外支出貸銀行存款?
郭老師
2021 08/06 14:21
哪個出現了負數應意外支出嗎?
郭老師
2021 08/06 14:22
你好,哪個科目出現了負數?
84784953
2021 08/06 14:27
是之前做的分錄借管理費用貸銀行存款,保險的滯納金這樣寫的分錄現在要怎么改,是做相同分錄金額用負數表示,然后在在正確的借營業外支出貸銀行存款是這樣嗎?還是直接借借營業外支出貸管理費用這樣調整
郭老師
2021 08/06 14:29
借營業外支出借管理費用負數就可以啊,然后你把營業外支出和你的管理費用月末結轉到本年利潤,他們就會沒有余額的。
84784953
2021 08/06 14:40
不是說有沒有余額,是之前的滯納金做了這樣的分錄借管理費用貸銀行存款,現在要怎么改分錄,結轉每個月都有結轉的
郭老師
2021 08/06 14:42
借營業外支出,借管理費用負數這么做。
郭老師
2021 08/06 14:42
管理費用發生額在借方,如果你是軟件做賬的,如果出現了貸方的,放到借方負數里面。
84784953
2021 08/06 14:47
軟件做的,可是之前月份已經入了賬了,是貸管理費用還是借管理費用,上面寫著2個借
郭老師
2021 08/06 14:50
借管理費用負數,金額是一輩的就可以。
84784953
2021 08/06 16:24
是這樣嗎?
郭老師
2021 08/06 16:26
好分錄,對的是的,是這么做的。
84784953
2021 08/06 16:44
謝謝老師
郭老師
2021 08/06 16:47
不用客氣,工作愉快。
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