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問題已解決

6.1某生產企業(增值稅一般納稅人) 2019年6月銷售自產貨物取得含稅銷售額361.6萬元,向境內某企業轉讓商標權取得含稅金額212萬元,將閑置的生產設備出租,取得不含稅收人40萬元。當月該企業外購原材料,取得的增值稅專用發票上注明價款100萬元,增值稅稅額13萬元;支付該批材料的運費, 取得運輸公司(增值稅一般納稅人) 開具的增值稅專用發票上注明運費5萬元。該企業當月應繳納增值稅()萬元。

84785008| 提問時間:2021 08/03 19:51
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,該企業當月應繳納增值稅=銷項稅額—進項稅額=361.6萬/1.13*13%+212萬/1.06*6%+40萬*13%—13萬—5萬*9%
2021 08/03 19:53
84785008
2021 08/03 19:56
15.甲企業(原增值稅一般納稅人) 2017年11月提供應稅服務,開具的增值稅專用發票上注明不含 稅價款40萬元,增值稅款2. 4萬元。從試點小規模納稅人乙企業接受交通運輸服務,取得乙企業主管稅務機關代開的增值稅專用發票上注明的運輸費用金額為12000元、增值稅款360元。則甲企業當月應納 增值稅多少元
鄒老師
2021 08/03 19:57
同學您好,因答疑老師答題有時間限制,請分別對不同的問題,進行一題一問,方便老師解答,謝謝配合。
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