問題已解決
你好,老師,我們產品以前暫估入庫,我做的分錄是,借庫存商品-暫估入庫,貸:其他應付款,現在發票回來了,要做紅沖,然后重新做分錄嗎?



是的,先紅沖暫估分錄在按發票做入庫入帳
2021 08/02 18:41

84784966 

2021 08/02 18:42
暫估月底分時候結轉成本了,這個全部都要改是不是?

84784966 

2021 08/02 18:43
就是暫估結轉分成本也要紅沖,重新結轉?

meizi老師 

2021 08/02 18:44
成本可以不沖,到時調整下金額差異即可
