問題已解決
七月份有一筆擔保費收入漏開發票了,如何做賬務處理



您好
可以跟開具發票一樣賬務處理 做未開票收入
2021 08/02 10:09

84784981 

2021 08/02 10:09
怎么記賬啊,會計分錄怎么寫

bamboo老師 

2021 08/02 10:16
借:銀行存款
貸:主營業務收入
貸;應交稅費-應交增值稅-銷項稅額

84784981 

2021 08/02 10:18
要是現在補開發票呢

bamboo老師 

2021 08/02 10:28
補開發票 前面的分錄紅字沖銷 然后再根據發票寫藍字分錄

84784981 

2021 08/02 10:50
哈哈,搞不明白,我直接做預收了,這個月開了發票在沖預收可不可以

bamboo老師 

2021 08/02 11:06
直接做預收?這個月開了發票在沖預收可以的
