問題已解決
老師2020年5月開據14萬普通增值稅發票,預收款,2021年終止合同實際發生業務金額5萬元,需開據14萬紅字發票后重開5萬藍字發票,相應的賬務處理會計分錄怎么做



你好,收到預收款的時候,你確認了收入嗎?
2021 07/30 16:17

84784988 

2021 07/30 16:42
確認收入了

郭老師 

2021 07/30 16:43
借應收賬款負數14貸主營業務收入負數,應交稅費負數。借應收賬款5萬貸,主營業務收入應交稅費。

84784988 

2021 07/30 16:43
不調整以前年度損益嗎

郭老師 

2021 07/30 16:45
能修改以前的匯算清交嗎?

84784988 

2021 07/30 16:46
不可以修改

郭老師 

2021 07/30 16:50
那就不要用以前年度損益調整直接做到今年。
