問題已解決
本月紅沖發票18張,開正數5張、因發票不夠、下月開出剩余13張正數發票可以嗎?



你好,這樣會導致當月收入負數??
2021 07/12 19:50

84784951 

2021 07/12 19:53
那我發票不夠用啊、為了節約發票老師有什么更好的建議嗎?

鄒老師 

2021 07/12 19:54
你好,發票不夠用,可以去增加發票用量。
或者先不紅沖那么多

84784951 

2021 07/12 19:56
你的意思是最好不要月收入變成負數

84784951 

2021 07/12 19:56
月收入變成負數有什么關系呢?

鄒老師 

2021 07/12 19:57
你好,月收入變成負數,會導致無法正常申報的

84784951 

2021 07/12 20:04
營業利潤負數可以申報的呀

鄒老師 

2021 07/12 20:08
你好,營業利潤負數可以申報,但是你這里是收入負數啊。
你可以想一想,一個單位的收入還是負數,這樣是很不正常的

84784951 

2021 07/12 20:11
我的營業收入也是負數的也正常申報了呀

鄒老師 

2021 07/12 20:14
你好,你當地收入是負數都可以正常申報??

84784951 

2021 07/12 20:15
對啊!我還去看了利潤表的

鄒老師 

2021 07/12 20:16
你好,你當地收入是負數都可以正常申報,那就按你實際負數收入金額填寫申報就是了?

84784951 

2021 07/12 20:30
我這作廢重開分錄怎么寫啊

鄒老師 

2021 07/12 20:32
你好,你這里到底是紅沖,還是作廢啊?

84784951 

2021 07/12 20:55
紅沖說錯了

84784951 

2021 07/12 20:55
確定是紅沖跨月了

鄒老師 

2021 07/12 20:56
你好
銷項紅沖的分錄是
借:主營業務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), ?貸:應收賬款等科目
重開分錄 是
借:應收賬款等科目?,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)

84784951 

2021 07/12 21:08
紅沖時是負數金額填寫嗎?

鄒老師 

2021 07/12 21:11
你好
銷項紅沖的分錄是
借:主營業務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), ?貸:應收賬款等科目
重開分錄 是
借:應收賬款等科目?,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
沒有特別說明的情況下,分錄的 金額都是正數。如果是負數我會特別提醒的?

84784951 

2021 07/12 21:19
款已經回過了、紅沖分錄

鄒老師 

2021 07/12 21:20
你好,款項已經收回,那處理就是
銷項紅沖的分錄是
借:主營業務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), ?貸:銀行存款
重開分錄 是
借:銀行存款?,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
