問題已解決
我發現我把別的公司的發票放到另外一個公司做帳了,稅也報了,稅費也交了怎么辦?



這個是收到的嗎?如果是的話多做的那一個公司,這個月分錄不變,金額是負數,然后重新做到這個月做到正確的公司里面。
2021 07/10 11:12

84785022 

2021 07/10 11:17
我己結帳報稅了怎么辦?

84785022 

2021 07/10 11:18
是收到的發票

84785022 

2021 07/10 11:18
我下個月把做錯了公司的沖紅可以不?

郭老師 

2021 07/10 11:20
你好,已經結賬了,相當于多做了你的增值稅,沒有抵扣不是做的,是抵扣的,企業所得稅之前的分錄不變,金額是負數就可以了。

84785022 

2021 07/10 11:22
你說的什么意思,沒理解明白?

84785022 

2021 07/10 11:24
我是給錯了的那個公司多做了費用發票,少交了點企業所得稅

84785022 

2021 07/10 11:25
下個月把錯了沖紅,用負數就行了嗎?

84785022 

2021 07/10 11:26
我是小規模,不是弄錯了增值稅

郭老師 

2021 07/10 11:28
你好,之前的分錄不變,金額是負數,這個分類能聽懂嗎?在這個月做已經結賬了,不用修改之前的啦。

郭老師 

2021 07/10 11:28
然后在坐到新公司里面去,也是做到這個月。

84785022 

2021 07/10 11:30
我是不小心把A公司的費用發票放在B公司做了帳,帳也結了,稅款也交了,小規范的,怎么辦?

84785022 

2021 07/10 11:33
兩個公司都己結帳了,稅款也交了,怎么辦?

84785022 

2021 07/10 11:34
下個月把B公司錯的分錄用負數可以不?

郭老師 

2021 07/10 11:34
借其他應付款借管理費用負數
b公司。
A公司借管理費用貸,銀行存款或者是其他應付款。

84785022 

2021 07/10 11:38
你說的什么?你仔細看你回答的?

84785022 

2021 07/10 11:39
下個月改行不?

84785022 

2021 07/10 11:40
這個月帳結了,稅款交了

郭老師 

2021 07/10 11:52
你之前的分錄沒有告訴我,我只能大體的猜你說的是費用,我認為你做的是借管理費用貸其他應付款,因為你沒有支付掛,只能掛往來科目,下一個月修改可以的。就是讓你下一個月修改。

郭老師 

2021 07/10 11:52
在這個月做已經結賬了,不用修改之前的啦。
2021-07-10 11:28

84785022 

2021 07/10 11:57
我做的是借:管理費用
貸:庫存現金
下個月做相同的憑證,金額用負數就行了吧?

郭老師 

2021 07/10 11:58
借管理費用負數,借庫存現金負數。
