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請教一下:工業企業 計提電費,燃氣費,付電費燃氣費,收到發票怎么做賬,分錄怎么做?



您是如何計提的呢?謝謝
比如說計提是:
借:費用/主營業務成本
貸:銀行存款
那么受到發票就是沖銷之前計提,再做一筆正確的
2021 07/08 15:02

思頓喬老師 

2021 07/08 15:06
請問還有什么可以幫您

84784956 

2021 07/08 15:21
借:費用? ?貸其他應付款 天然氣

84784956 

2021 07/08 15:22
計提? ?付款? ? 收到? ?發票? ? 分別做分錄? ?怎么做

思頓喬老師 

2021 07/08 15:25
計提
借:費用
貸:應付賬款/其他應付款
付款
借:應付賬款/其他應付款
貸:銀行存款

思頓喬老師 

2021 07/08 15:25
收到發票
借:費用(負數)
貸:應付賬款/其他應付款(負數)
借:費用(正確)
貸:應付賬款/其他應付款(正確)

84784956 

2021 07/08 15:34
進項稅呢,借:費用? ?進項稅? ?貸:應付/其他應付款? 對不對

思頓喬老師 

2021 07/08 15:35
您好,是的。專票是您那樣做的

84784956 

2021 07/08 17:26
如果我當月燃氣費已經結轉生產成本了,下月發票回來了? 怎么弄啊?

思頓喬老師 

2021 07/08 17:27
發票與暫估金額一致么?謝謝
