問題已解決
老師,臨時費用本來是掛應付賬款的 憑證做錯為計提費用借:主營業(yè)務成本貸:應付職工工資 支付時借:應付職工工資貸:銀行存款 想問下這個問題得如何調(diào)賬



那你這個是屬于之前的那個分錄做錯了,況且是科目錯誤,那么你現(xiàn)在就是把之前錯誤的分錄沖紅,然后再做一個正確的就可以了。
2021 07/02 22:48

84784967 

2021 07/02 22:50
怎樣沖紅

84784967 

2021 07/02 22:53
本來不需要計提被我計提,貸方是應付賬款被我做為應付職工工資,老師這樣沖紅憑證是怎樣做

陳詩晗老師 

2021 07/02 23:09
就是把你之前做的品質(zhì)做一個負數(shù)分錄。

陳詩晗老師 

2021 07/02 23:09
然后再重新做正確的分錄就可以了。

84784967 

2021 07/02 23:16
想不懂怎樣沖

陳詩晗老師 

2021 07/03 09:26
負數(shù)分錄,你之前的分錄,你現(xiàn)在做一個負數(shù)的
