問題已解決
老師,你好。支付勞務工資需要先計提再發放嗎?



好,可以這么做的,可以先計提的。
2021 07/01 15:09

84785043 

2021 07/01 15:11
一次性發放了四個月的工資20000元,其中有三個月工資算預支的,計提怎么做呀

郭老師 

2021 07/01 15:13
借主營業務成本貸應付賬款,借應付賬款貸,銀行存款。

84785043 

2021 07/01 18:43
為什么不是應付職工薪酬呢

郭老師 

2021 07/01 18:46
剛才我打錯了,借主營業務成本貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬貸,銀行存款。

84785043 

2021 07/01 18:48
那我四個月一起計提,借主營業務成本20000,貸應付職工薪酬20000,然后我每個月給他在個稅申報工資就可以了是嗎?

84785043 

2021 07/01 18:50
小規模納稅人,開票的時候計提了增值稅,是不是到了季度末直接結賬就可以了,它的增值稅就自動生成出來了

郭老師 

2021 07/01 19:00
是的
增值稅需要交嗎
不交季度末結轉到營業外收入
交的話不做分錄

84785043 

2021 07/01 19:04
需要交,因為開了專票

郭老師 

2021 07/01 19:09
你確認了收入之后,這個月直接做繳納的分錄借應交稅費應交增值稅貸營業外收入。

84785043 

2021 07/02 09:21
謝謝老師

郭老師 

2021 07/02 09:24
不用客氣,工作愉快。
