問題已解決
你好,老師,我上個月開了增值稅發票,預繳了增值稅,對方變更了名字要求我們紅沖,我下個月才有發票紅沖。我這個預繳的增值稅怎么辦呢?



您好
對方變更了名字 有變更通知書 稅號不變的話 可以抵扣的啊
2021 06/23 15:33

84785014 

2021 06/23 15:42
就是現在他們要求必須重開

bamboo老師 

2021 06/23 15:45
請問是異地預繳的么
變更后通知了您單位嗎

84785014 

2021 06/23 15:50
異地預繳了,

bamboo老師 

2021 06/23 15:50
那去異低申請退稅?

84785014 

2021 06/23 15:50
他說要開給另外一個單位,他們有幾家公司,提供錯了

bamboo老師 

2021 06/23 15:51
那對方提供錯了 跟您有啥關系呢

84785014 

2021 06/23 15:53
她就是說換公司跟我們簽合同

84785014 

2021 06/23 15:53
合同什么全部要重新來過

bamboo老師 

2021 06/23 15:54
業務都已經發生了 怎么可以這樣
那您要去異地申請退稅了 比較麻煩的?

84785014 

2021 06/23 15:56
到時候重新開能不能直接抵扣,那個異地預繳的

84785014 

2021 06/23 15:56
就是我們這個票還是要開的,只是要開給我另外一家公司

bamboo老師 

2021 06/23 15:57
如果對方不要完稅證明的話 可以的

84785014 

2021 06/23 16:13
可以分月紅沖嗎,沒有那么多發票

bamboo老師 

2021 06/23 16:23
您不是一張發票開具的嗎??
