問題已解決
老師,我們單位給對方單位打款了,對方給我們要開技術服務費,但是現在對方還沒開技術服務費,我應該怎么做賬?



你好了
借預付
貸銀行 存款?
2021 06/09 14:06

84784971 

2021 06/09 14:10
我可以不設置預付跟預收嗎?只設置應收跟應付可以嗎?

玲老師 

2021 06/09 14:20
你好
可以? 這樣設置的?

84784971 

2021 06/09 14:25
老師 我們單位給對方單位打了110827.76的錢 ?對方單位給我們開了110727.76的發票 ?少開100 ? 我們這個進銷售費用 ?你看我這樣做合適不 ?借:銷售費用 110727.76 ? 應付賬款 100 ? 貸:銀行存款 110827.76

玲老師 

2021 06/09 14:36
你好
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