問題已解決
老師,我有個捐贈被我做錯了,我做到營業外收入里了,請問現在匯算清繳這個營業外收入需要怎么調整啊?謝謝老師



你好,如果取得捐贈的,就是計入營業外收入
2021 05/28 10:08

84785007 

2021 05/28 10:09
老師,我們是捐贈出去,我當時暈了做錯了,做到營業外收入里了,謝謝老師

紫藤老師 

2021 05/28 10:09
借? 營業外支出
帶 營業外收入
你做分錄的

84785007 

2021 05/28 10:10
老師,哪我現在匯算清繳怎么處理啊,營業外收入這里有580

紫藤老師 

2021 05/28 10:13
那么你的營業外支出 就是580*2

84785007 

2021 05/28 10:15
老師,哪這個匯算清繳我現在要怎么填寫呢?我們捐贈了價值5120的產品,580是增值稅,我做了視同銷售,就是這個稅被我處理錯了,匯算清繳我該怎么填啊?謝謝老師

紫藤老師 

2021 05/28 10:16
增值稅的話,你就減去580

84785007 

2021 05/28 10:18
老師,哪這個營業外支出需要在哪里填寫調增么?謝謝老師

紫藤老師 

2021 05/28 10:20
在納稅調整表的,,其他的

84785007 

2021 05/28 10:23
老師,填580*2么,老師你能不能一口氣說清楚呀,我不是很明白呢,謝謝老師

紫藤老師 

2021 05/28 10:24
在納稅調整表的,,其他的? 580*2

84785007 

2021 05/28 10:29
老師,為什么是兩個580呢,是要把營業外收入這個沖回來么?謝謝老師

紫藤老師 

2021 05/28 10:30
營業外收入這里有580,你應該計入營業外支出的,那么你反沖,就是580*2

84785007 

2021 05/28 10:30
現在做一個調整分錄,然后匯算清繳,其他的填580*2,這個錯誤就解決了是吧,謝謝老師

紫藤老師 

2021 05/28 10:31
你好,對的,你的理解是對的? ?
