問題已解決
老師好,我們是物業公司,承接了一個會議中心的項目,甲方給物業公司的服務費,物業公司已全額納稅,因會議中心有餐廳供開會的人員就餐,物業公司將此業務承包給了一個餐飲公司,請問:餐飲公司開給物業公司的承包費是餐飲服務*餐費的專票,物業公司可以抵扣進項稅嗎?



你好不可以的,餐飲服務不允許抵扣增值稅。
2021 05/21 16:14

84784996 

2021 05/21 17:28
老師,實際業務是我們將餐飲業務分包給了這個餐飲公司,如果對方給我們開服務費發票可以嗎?如果開成服務費發票就可以抵扣了吧

郭老師 

2021 05/21 17:30
你得看他開具體的什么服務,服務包含很多。

84784996 

2021 05/21 17:34
就是我們接了一個項目,這個項目有酒店業務,但是酒店我們干不了,就分包給別的餐飲企業,獲取餐飲企業開給我們的承包費,開成了餐飲服務,進項可以抵扣嗎?因為這是我們的成本,并不是我們的餐飲服務啊

郭老師 

2021 05/21 17:36
不可以的
做成本可以的

84784996 

2021 05/21 17:37
那就是說即使是我們的成本,但是因為開成了餐飲服務,所以不能抵扣是吧?

郭老師 

2021 05/21 17:40
你好
是的
不能抵扣增值稅

84784996 

2021 05/21 17:41
謝謝老師的回答,這個餐飲承包業務還能給我們開什么發票呢?可以抵扣的那種

郭老師 

2021 05/21 17:45
看一下他有什么的經營范圍。

84784996 

2021 05/21 17:50
只有餐飲服務,這就是把餐廳承包給別人干,收到他們開承包費是餐費發票

郭老師 

2021 05/21 18:03
只有這一個只能開這一個
他有許可證書嗎
餐飲的

84784996 

2021 05/21 18:10
有餐飲許可證。物業公司承包的物業服務中的一項業務,將這個餐飲業務分包給了另一個餐飲公司,收到餐飲公司開具的承包費是餐費的專票,我認為屬于業務承包的成本費,專票可以抵扣,因為這個餐廳是對外營業,不是企業食堂。

郭老師 

2021 05/21 18:23
不可以
餐飲服務不可以抵扣增值稅
做成本也不允許抵扣的
