問題已解決
老師請問一下工程項目如果當月沒有開票,但是有施工成本,月末需要結轉成本嗎?



你好不需要結轉到主營業務成本。
2021 05/17 12:14

84785021 

2021 05/17 12:19
老師可以給一個建筑施工的會計流程分錄嗎?

郭老師 

2021 05/17 12:21
借工程施工貸應付職工薪酬銀行存款等科目,
借銀行存款貸工程結算應交稅費應交增值稅銷項,
借工程結算貸主營業務收入,
借主營業務成本貸工程施工。

84785021 

2021 05/17 12:25
老師如果開票,會計分錄借:應收賬款 貸:工程結算 應交稅費-增值稅銷項 這樣對嗎?

郭老師 

2021 05/17 12:28
你好
可以這么做的。

84785021 

2021 05/17 12:36
老師,正確的做法應該怎么做歐

郭老師 

2021 05/17 12:41
這個沒有正確錯誤,就看你們是根據什么確認收入就可以。

84785021 

2021 05/17 12:42
老師,那開完票后,月底確認收入的會計分錄怎么做歐

84785021 

2021 05/17 12:43
月底確認收入和成本的會計分錄

郭老師 

2021 05/17 12:46
借工程結算貸,主營業務收入,
借主營業務成本貸工程施工。

84785021 

2021 05/17 12:49
老師,那有一些結轉時借:主營成本 工程施工-合同毛利 貸:主營業務收入 這個分錄又是怎么理解

郭老師 

2021 05/17 12:52
按照毛利來核算的,你也可以用這個。

84785021 

2021 05/17 12:54
這兩種核算方法是不一樣的嗎?有什么區別

郭老師 

2021 05/17 12:56
這一個科目你的毛利就在工程施工里面體現,我上面做的,你需要自己主營業務收入減去主營業務成本,自己核算。

84785021 

2021 05/17 13:09
老師,還是您上面做的那種方法也可以的哈,只是說不直接從科目里體現,需要自己核算一下是嗎?

郭老師 

2021 05/17 13:10
你好對的,是的是的,可以這么做的。

84785021 

2021 05/17 13:13
謝謝老師,老師,如果一個項目是500萬,但是今年開出的建筑發只是200萬,今年已經收到成本發票350萬,那月底及年底可以直接把350萬的成本全部結轉嗎?

郭老師 

2021 05/17 13:13
不可以的,收入不可以小于成本。

84785021 

2021 05/17 13:19
(老師,馬上不能請教了,從新提問,直接找您可以嗎?)那就是本年或本月結轉陳本時只能按銷售收入的收入來結轉,不能是收到多少票,按多少結轉是嗎?

郭老師 

2021 05/17 13:21
對的是的,如果你的收入是按照完工進度結轉的成本,也得按照完工進度。
