問題已解決
上月貨已到款項已付,本月收到發票,分錄怎么做,請轉樂老師,謝謝



你好? ?上月做? 暫估 :借庫存商品-暫估貸銀行存款? 。本月收到發票做 借庫存商品-暫估負數貸銀行存款。 按發票做 :借庫存商品? 進項稅貸銀行存款? ??
2021 05/13 19:24

84784995 

2021 05/13 19:30
這樣是不是銀行賬會對不上啊,沖暫估入庫時候用負數,那對應銀行存款不也是負數

84784995 

2021 05/13 19:31
我是這樣做的,發票到時候做庫存商品 實際入庫? 應交稅費? 貸庫存商品暫估? 暫估時候是按價稅合計數暫估的

meizi老師 

2021 05/13 19:36
?你好? ?如果你暫估的金額 與你發票一致的? 你是普票還是專票的?? ??

84784995 

2021 05/13 19:44
專票? 一致。

84784995 

2021 05/13 19:45
我們的發票金額和入庫單的金額是完全一致的。入庫全都是專票

84784995 

2021 05/13 19:45
入庫數是價稅合計金額

meizi老師 

2021 05/13 19:52
你好? ?那你意思暫估是? ?含稅金額 。 如果你一開始就知道取得什么發票。 我建議你 暫估按不含稅來暫估處理 比如? ? ?借庫存商品-暫估? ?其他應收款-進項稅? 貸銀行存款? ? ?收到發票 :借? 庫存商品? ? 進項稅貸庫存商品-暫估? ?其他應收款-進項稅 。 這樣處理就行? ?就不動銀行存款科目

84784995 

2021 05/13 19:58
一定要把稅單列出來嗎?合在一起做暫估不行嗎

meizi老師 

2021 05/13 20:15
?你好 你付款的時候 肯定是? 含稅金額的。 不體現 到時借貸不平??
