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老師,年底結轉轉出未交增值稅有貸方余額怎么沖平呢



借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅費——未交增值稅
2021 05/11 17:55

84785012 

2021 05/11 17:59
但實際是沒有未交增值稅,可能是以前年度帳務錯了,一直沒有結轉進項和銷項

江老師 

2021 05/11 18:20
交稅時你的分錄是:
借:應交稅費——未交增值稅
貸:銀行存款

老師,年底結轉轉出未交增值稅有貸方余額怎么沖平呢
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