問題已解決
建筑公司,每月只發放了部分生活費,計提未發放的部分怎么做賬務處理,年底結清



直接可以按正常的計提,計入相應的成本或費用。至于發放時,沖減其他應付款或者是應付職工薪酬
2021 05/11 15:24

84785043 

2021 05/11 15:28
我計提5000,發放2000,還有3000怎么掛往來呢,不能跟每個員工都掛往來把

江老師 

2021 05/11 15:38
你可以按每個人掛往來,就是人不多的情況下可以這樣的操作。

84785043 

2021 05/11 15:41
那可不可以這樣做,就是發放兩千我就只做,應付工資2000,貸銀行存款2000,然后3000的余額就留在那邊,到年底發放再做行不行

江老師 

2021 05/11 15:47
就留在“應付職工薪酬”科目形成貸方余額也行。
